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2018年度崇阳县商务局单位部门预算

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-05-25来源:商务局录入:qy

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责

(一)、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策,并根据我县情况制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

(二)、研究提出并指导全县流通体制改革,协调指导商品市场发展,促进现代市场体系建立和完善。

(三)、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件,推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

(四)、承担组织全县重要消费品调控的责任,负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况。

(五)、研究拟订适应我县服务贸易发展措施,指导协调服务贸易工作。

(六)、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划,指导全县外商投资企业的进出口工作,对外招商引资和投资促进工作,指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

(七)、执行国家制定进出口商品管理办法,指导全县进出口业务工作。

(八)、贯彻执行国家国际经济合作发展战略,指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

(九)、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口,推动全县科技商贸战略。

(十)、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

(十一)、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策,负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作,协助国家有关部门进行产业损害调查。

(十二)、负责商务行政执法,牵头全县整顿和规范市场秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全县商务信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对商贸行业进行监督管理。

(十三)、承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

(一)、2011年3月,县人民政府办公室(崇政发24号)文件印发崇阳县商务局主要职责内设机构和人员编制的通知。县商务局设6个内设机构:办公室、规划财务股、人事股、外贸外资外经股、内贸发展股、行政审批股。

2011年底,按照县政府办(崇政办发24号)文件规定,县商务局事业编制18名,其中:局长1名,副局长3名,股级干部职数10名。

(二)、下属单位及编制人员

1、崇阳县商务综合行政执法大队

2011年崇阳县编制委员会(崇机编03号)印发设置崇阳县商务执法大队的批复,为县商务局下属正股级事业单位,配备差额拨款事业单位编制12名;2013年9月崇阳县编制委员会(崇机编30号)崇阳县商务执法大队机构升格和更名等事项的批复,同意崇阳县商务执法大队升格为副科级事业单位,并更名为崇阳县商务综合行政执法大队,经费形式由差额拨款调整为全额拨款,核定全额事业编制9名,其中:大队长1名,副大队长2 名。

2、崇阳县外派劳务服务中心

2006年崇阳县机构编制委员会印发崇阳县外派劳务服务中心的批复,同意设立“崇阳县外派劳务服务中心”,为商务局下属正股级事业单位,经费实行自收自支,定编3名。

3、单位基本信息

县商务局属于参照公务员管理的全额拨款事业单位,局机关定编18人,实际供养人数67人。其中:局机关在职人数18人(其中正科职2人,副科职4人;2017年11月招录公务员4名);离休2人,退休 44人;外派海员劳务中心人员0人;商务综合执法大队6人;长期临时人员3人。领抚恤金4人。离休人员工资及生活补贴由商务局负担。

二、单位公用经费安排情况说明

单位运行经费支出(财政拨款)为10.8万元,主要用于日常公用支出(办公费0.72万元、印刷费0.198万元、水费0.198万元、电费0.774万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.44万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.54万元、培训费1.71万元、公务接待费3.45万元、工会经费0.51万元)。

三、政府采购安排情况说明

政府采购支出为2.8万元,主要用于购买电脑、打印设备、复印机等设备的支出。

四、2018年部门预算说明

1、收入情况

崇阳县商务局2018年度总预算收入563.19万元。其中财政拨款收入305.64万元,纳入预算管理的非税收入15万元,其他收入242.55万元。

2、支出情况

2018年支出预算总计563.19万元。

按经济分类列支如下:

1)工资福利支出304.82万元;

2)商品和服务支出132.38万元;

3)对个人和家庭的补助50.19万元;

4)其他支出75.8万元。

按功能分类列支如下:

1)一般公共服务支出499.88万元;

2)社会保障和就业支出32.98万元;

3)医疗卫生与计划生育支出9.04万元;

4)住房保障支出21.29万元。

3、预算收支增减变化说明

本年总支出比上年减少3.51%,其中:人员经费比上年增长13.47%,增长的原因是离休干部2名,离休费由局机关负责发放;2017年11月招录公务员4名;本年度按国家政策增长了工资,所以相应的人员支出相随之增长。日常公用经费本级财政拨款与上年度保持一致。项目支出与上年相比减少14.3%,主要为压减各项项目支出预算。

 4、“三公”经费增减数及原因说明

2017年,“三公”经费预算数为3.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费0万元,与上年持平;公务接待费3.45万元,与上年持平;具体情况如下:

1)、因公出国(境)费为元,与上年持平;

2)、公务用车购置数和保有量:2018 年度未购置公务车辆。公务车保有量 0 辆,与上年持平; 

3)、国内公务接待65次接待 530 费用3.45万元,主要用于因工作需要来客接待及外出招商引资公务接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

4)三公经费与上年持平。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

后附2018年部门预算公开表。


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