崇阳县能源办公室2024年部门预算公开说明

索引号 : 011359676/2024-03276 文       号 :

发文机构: 崇阳县发改局 主题分类: 财政

名       称: 崇阳县能源办公室2024年部门预算公开说明 发布日期: 2024年01月30日

有效性: 有效

目  


第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2024年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

2)拟订全县能源发展规划。按照规定权限,审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全县农村能源发展工作。承担全县石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理。推进全县能源市场建设。

3)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

4)承担全县电力行政管理,煤炭行业管理,炼油、煤制燃料、燃料乙醇、石油化工和煤化工的行业管理。

7)完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

无。

(三)人员情况

核定行政编制0人,工勤编制0人,事业编制3人。其中现有在职人员2人,离休人员0人,退休人员3人。

(四)年度主要工作任务及目标

加大新能源项目建设。一是加大新能源招商力度,继续发挥我县风光水资源优势,谋划一批重大新能源项目,积极对接央企、国企、知名上市公司,合理布局发电建设项目,积极引导发电企业科学合理选址,引进更多的企业来我县进行新能源开发。二是严格履行能源综合监管职能,加强协调与服务,确保中节能沙坪光伏发电项目、华能石城方山光伏电站项目、运达水坑风电项目全容量并网发电;加快推进土桥抽水蓄能项目工作;推进“南三县”天然气长输管道项目前期工作,确保项目早日开工建设;在完成新能源汽车充电基础设施建设目标任务的基础上,进一步加大新能源汽车充电桩建设推进力度。三是加强能源领域安全生产监管。加强对能源企业安全生产工作的指导、监管和督办,进一步加强煤炭电力行业安全监管工作力度,全方位开展企业安全隐患排查整治,推动我县能源行业高质量发展。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2024年能源办公室收入预算总额为31.49万元,比上年减少22.15万元,下降41.29%,其中:一般公共预算财政拨款收入22.15万元;其他收入0万元;政府性基金预算收入0万元。下降主要原因:2024年能源办公室较2023年在职人员减少一人。

2024年能源办公室支出预算总额为31.49万元,比上年减少22.15万元,下降41.29%,其中:基本支出22.15万元,占总支出100%,特定项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出24.32万元,社会保障和就业支出3.78万元,卫生健康支出0.95万元,住房保障支出2.44万元,政府性基金预算支出0万元。下降主要原因:2024年能源办公室较2023年在职人员减少一人。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额2.15万元,占预算总额的6.83%,比上年减少10.21万元,下降82.61%。其中:办公费0.6万元、印刷费0.09万元、水电费0万元、物业管理费0.2万元、邮电费0万元、差旅费0.1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.76万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因:2024年预算严格按照财政公用经费控制数控制预算总额,未在2024年预算中加入单位其他收入资金。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与上年度持平。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

(2)公务用车运行维护费0万元,与上年度持平。公务用车购置费0万元,与上年度持平。

(3)公务接待费0万元,与上年度持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。与上年度持平。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至202312月31日,本部门占有房屋面积1467.16平方米,保障工作车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

(六)政府性基金预算支出情况说明

崇阳县能源办公室2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。

(七)2024年部门预算绩效情况说明

崇阳县能源办公室2024年无部门项目。

(八)政府债务情况说明

崇阳县能源办公室2024年无举借政府债务的情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指崇阳县能源办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指崇阳县能源办公室用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指崇阳县能源办公室用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表(详见附表)

(一)部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。

(九)项目支出表。

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