崇阳县学生资助中心2025年部门预算公开说明
索引号 : 011359676/2025-03630 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县教育局 主题分类: 教育
名       称: 崇阳县学生资助中心2025年部门预算公开说明 发布日期: 2025年01月26日
有效性: 有效
目录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
(五)部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2025年部门预算绩效情况说明
(八)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
1.负责中职学校学生国家助学金和中职免学费资金的审核、发放、管理、督查等; 2.负责全县普通高中学校贫困学生国家助学金的审核、发放、管理、督查等工作; 3.督促、协调全县办理生源地信用助学贷款的申请、认定、签订、初审、协调、催收、偿还等工作。
(二)机构设置
崇阳县学生资助管理中心无内设机构。
(三)人员情况
崇阳县学生资助中心核定全额事业编制2人。其中:现有在职人员2人,退休人员0人,遗属补助0人。
(四)年度主要工作任务及目标
1.进一步推进精准资助,精准核定资助对象,确保不漏发一人,不错发一人;
2.进一步加大宣传力度,确保资助政策精准执行、家喻户晓;
3.加强动态跟踪,关注并落实城市贫困家庭学生资助政策;
4.对家庭经济困难学生的身心发展、道德品质培养、学业、就业等方面给予更多关怀和帮助,促进他们的全面成长;
5.建立学生资助政策落实情况督导机制和考核问责机制,严肃追究学生资助问题多发的单位及责任人的责任。
(五)部门预算单位构成
崇阳县学生资助中心预算单位由崇阳县学生资助中心本级构成,无二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明:
2025年崇阳县学生资助中心收入预算总额为2814.82万元,比上年增加696.74万元,增长32.89%,其中:一般公共预算财政拨款收入2814.82万元。增加原因:人员经费和特定项目增加。
2025年崇阳县学生资助中心支出预算总额为2814.82万元,比上年增加696.74万元,增长32.89%。其中:基本支出38.82万元,占总支出1.38%,特定项目支出2776万元,占总支出的98.62%。本年支出构成为(按支出功能分类划分):教育支出2804.04万元,社会保障和就业支出5.73万元,卫生健康支出1.49万元,住房保障支出3.56万元。增加原因:人员经费和特定项目增加。
(二)事业运行经费安排及增减变化情况说明:
2025年事业运行经费预算总额2.40万元,占预算总额的0.09%,无增减情况。其中:办公费1.49万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元,电费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会会费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.91万元、办公设备购置费0.00万元,专用设备购置0.00万元,其他资本性支出0.00万元。原因:在职人数无变化。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年“三公”经费预算0.00万元,占预算总额的0.00%,无增减情况。明细如下:
(1)因公出国(境)费用0万元,无增减情况。原因:未安排出国出境工作任务。
(2)公务用车运行维护费0万元,无增减情况。原因:无公务用车运行。
(3)公务接待费0.00万元,无增减情况。原因:无公务接待费开支。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算0.40万元,其中货物类采购预算0.40万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元。比上年增加0.4万元,增长100%。增加原因:办公和运转的需要。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积0平方米(该房屋面积已录入教育局机关),保障工作车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:其他资产无变化。
(六)政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算支出,与上年一致。
(七)2025年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2025年崇阳县学生资助中心项目10个,总计支出2776万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标:见附件。
(八)政府债务情况说明
我单位2025年无举借政府债务的情况,与上年一致。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2025年部门预算公开表(详见附表)
(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出情况说明。
(九)项目支出表。
崇阳县学生资助中心
2025年1月26日